Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0332/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 594,73 € | 19.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | Prototyp okna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Drevoprogres Plus s.r.o. | 44278829 | 3 589,20 € | 24.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0326/23 | elektroinštalačné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 3 578,00 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/17 | plynová panvica 120 l ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO-HAAL spol. s r.o. | 31435076 | 3 540,00 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 473,66 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | škola v prírode 2022-ubytovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. | 50766511 | 3 445,00 € | 14.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | za vymaľovanie priestorov v školskej kuchyní a jedálni | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 3 347,00 € | 12.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | tep.energ.5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 330,00 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/20 | oprava vstupného schodiska | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 3 319,85 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | lyžiarsky kurz-ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KT group s.r.o. | 45319464 | 3 255,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0272/19 | za opravu poškodenej stupačky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 3 253,55 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0263/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 247,14 € | 12.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/18 | oprava kalalizačného potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 3 191,77 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | tepelná energia 5/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 180,00 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 180,00 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 091,43 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/24 | lyžiarsky kurz - ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 3 045,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0176/19 | tep.energ 9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 020,00 € | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | mat.do telocvične - Otvorená škola 2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG sport s r.o. | 45953601 | 3 000,00 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | strava 2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školská jedáleň pri ZŠ a Gymn. s VJM. | 17337089 | 2 979,60 € | 28.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 2 972,30 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/20 | energia 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 940,00 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/23 | čistiace potreby ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 938,70 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/18 | za reštaurovanie vchod.dvere | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EURODREVENIK s r.o. | 31718442 | 2 934,00 € | 12.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/17 | opr.kanalizáčného potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 2 892,29 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/19 | bezkontaktný kľúč 600ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 2 880,00 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | služba-správa, prevádzka TEZ 1.1.2024-31.12.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 2 880,00 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0221/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 860,00 € | 04.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 860,00 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/20 | tep.energia 5/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 840,00 € | 04.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra |