Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0119/20 | tep.energia 06/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 810,00 € | 05.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | teplo 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 810,00 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0307/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 802,22 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | udržba elektroinšt.a vodoinštal.SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 2 800,02 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/19 | ubytovanie škol.prírode 10.6-14.6.2019 28 osob.. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PREMONT PLUS s.r.o. | 36263168 | 2 800,00 € | 18.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 800,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 790,00 € | 01.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | murárske a maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 2 779,11 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | ubytovanie lyž.ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PaedDr.Miloslav Pavelka | 41923430 | 2 760,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | tepelne energ. 7/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 750,00 € | 08.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/20 | tepelne energie 8/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 750,00 € | 23.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/21 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 2 743,00 € | 29.04.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/24 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 737,22 € | 13.03.2024 | 14.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0159/18 | teplo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 730,00 € | 05.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | teplo 6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 730,00 € | 15.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0333/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 706,54 € | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | tep.energ 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 690,00 € | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | teplo 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 660,00 € | 02.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | teplo 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 660,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | tepel.energia jún 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 650,00 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0295/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 640,85 € | 11.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/18 | tep.energ 8/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 630,00 € | 03.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/24 | pracovná odev, obuv-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Profi Vision s.r.o. | 47672072 | 2 623,60 € | 22.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0283/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 615,45 € | 25.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | plyn-vyúčtovanie 2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 610,13 € | 15.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0123/18 | tep.energ.7/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 580,00 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/19 | tep.energia 7/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 580,00 € | 02.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | teplo 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 570,00 € | 01.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/19 | tep.energia 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 550,00 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/19 | tep.energia 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 550,00 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra |