Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0098/24 | spracovanie účtovníctva 3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 520,00 € | 31.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 508,25 € | 29.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/22 | účtovné poradenstvo 1-10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 500,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/24 | elektroinštalačné práce-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 2 500,00 € | 13.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0052/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 488,62 € | 08.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/24 | káblový naviják, regále | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 2 469,60 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/20 | maliarske práce ZS, G | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 2 466,92 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 459,15 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0386/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 445,91 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/20 | podlaharske prace | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V.P. RENT, s. r. o. | 44097492 | 2 442,00 € | 05.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/22 | teplo 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 440,00 € | 01.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | teplo 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 420,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/20 | tech.material-Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 2 407,20 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | škola v prírode | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tramptária | 50448315 | 2 400,00 € | 12.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/22 | teplo 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 390,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/21 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 386,42 € | 24.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 385,43 € | 31.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | el.inst. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 2 385,29 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/24 | pokročilé funkcie Edupage | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Uni Kredit n.o. | 42000726 | 2 376,00 € | 03.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0198/22 | teplo 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 370,00 € | 01.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/22 | teplo 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 358,20 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/22 | maliarske práce-chodba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 2 358,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/22 | teplo 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 350,00 € | 10.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/24 | spracovanie účtovníctva 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 350,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/24 | kamerový systém | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 2 315,25 € | 19.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/20 | murárske práce SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 2 314,00 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0304/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 258,09 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | el.energia 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 239,54 € | 09.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | teplo 4/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 221,02 € | 06.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/20 | učebnica ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 2 204,60 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra |