Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4874

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0098/24 spracovanie účtovníctva 3/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 WE EKO s.r.o. 06309763 2 520,00 € 31.03.2024 03.05.2024 Faktúra
DFSJ/0107/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 508,25 € 29.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0326/22 účtovné poradenstvo 1-10/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 WE EKO s.r.o. 06309763 2 500,00 € 12.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFBV/0083/24 elektroinštalačné práce-pivnica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Zsolt Horváth 48333298 2 500,00 € 13.03.2024 22.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0052/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 488,62 € 08.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0088/24 káblový naviják, regále Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 B2Bpartner s.r.o. 44413467 2 469,60 € 06.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0176/20 maliarske práce ZS, G Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Domotor Miroslav 34648569 2 466,92 € 11.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFSJ/0133/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 459,15 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0386/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 445,91 € 23.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0149/20 podlaharske prace Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 V.P. RENT, s. r. o. 44097492 2 442,00 € 05.08.2020 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0153/22 teplo 6/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 440,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFBV/0115/22 teplo 5/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 420,00 € 02.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0247/20 tech.material-Covid19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 2 407,20 € 30.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0157/23 škola v prírode Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Tramptária 50448315 2 400,00 € 12.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFBV/0087/22 teplo 4/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 390,00 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFSJ/0066/21 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 386,42 € 24.05.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0020/23 čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 2 385,43 € 31.01.2023 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0167/19 el.inst. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 EL-TRAS s.r.o. 0031428452 2 385,29 € 20.08.2019 29.08.2019 Faktúra
DFBV/0021/24 pokročilé funkcie Edupage Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Uni Kredit n.o. 42000726 2 376,00 € 03.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0198/22 teplo 7/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 370,00 € 01.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 teplo 4/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 358,20 € 08.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 maliarske práce-chodba Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy Invest s.r.o. 52601722 2 358,00 € 15.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 teplo 8/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 350,00 € 10.08.2022 24.08.2022 Faktúra
DFBV/0066/24 spracovanie účtovníctva 2/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 WE EKO s.r.o. 06309763 2 350,00 € 29.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0090/24 kamerový systém Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 2 315,25 € 19.03.2024 14.04.2024 Faktúra
DFBV/0178/20 murárske práce SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Domotor Miroslav 34648569 2 314,00 € 11.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFSJ/0304/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 258,09 € 23.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0029/23 el.energia 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 2 239,54 € 09.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0121/22 teplo 4/2022 vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 221,02 € 06.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0187/20 učebnica ZŠ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. 31333176 2 204,60 € 25.09.2020 30.09.2020 Faktúra