Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3465

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFSJ/0084/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 21,84 € 20.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0057/24 teplo 2/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 082,16 € 08.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0075/24 elektrika 2/2024 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 136,82 € 13.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0077/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 114,07 € 14.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0078/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 579,88 € 18.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0081/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 384,43 € 18.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0082/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 59,42 € 20.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0083/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 638,40 € 20.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0079/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 481,80 € 18.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0080/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 305,67 € 18.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0064/24 preambula (štátny znak) PVC doska 7ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Obchod – SVK, s.r.o. 47175397 115,50 € 12.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0063/24 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 475,07 € 20.03.2024 09.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0007/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 817,54 € 15.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0006/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 277,20 € 15.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0011/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 900,82 € 16.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0010/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 178,60 € 16.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0009/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 19,11 € 15.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0358/23 bioodpad 12/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 189,12 € 08.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0001/24 telekomunikačné služby 12/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 65,32 € 11.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0357/23 pranie a prenájom rohoží 12/23 Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 19,58 € 04.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0004/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 280,76 € 09.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0003/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 108,48 € 08.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0002/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 181,94 € 08.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0008/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 3 282,89 € 15.01.2024 10.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0030/24 spotr. materiál na vyučovací proces - CHE (VP) Gymnázium Grösslingová 17337101 CENTRALCHEM, s.r.o. 31625444 39,60 € 16.02.2024 29.02.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0034/24 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ 17.1.24-17.2.24 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 766,54 € 19.02.2024 29.02.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0046/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 480,64 € 16.02.2024 29.02.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0045/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 324,78 € 16.02.2024 29.02.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0042/24 Nákup kuchynského inventáru SJ Gymnázium Grösslingová 17337101 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 57,30 € 15.02.2024 29.02.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0049/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 167,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra