Faktúry
Počet záznamov: 3465
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0084/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 21,84 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0057/24 | teplo 2/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 082,16 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0075/24 | elektrika 2/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,82 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0077/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 114,07 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0078/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 579,88 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0081/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 384,43 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0082/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 59,42 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0083/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 638,40 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0079/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 481,80 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0080/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 305,67 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0064/24 | preambula (štátny znak) PVC doska 7ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Obchod – SVK, s.r.o. | 47175397 | 115,50 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0063/24 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 475,07 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0007/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 817,54 € | 15.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0006/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 15.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0011/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 900,82 € | 16.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0010/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 178,60 € | 16.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0009/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,11 € | 15.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0358/23 | bioodpad 12/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 189,12 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0001/24 | telekomunikačné služby 12/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,32 € | 11.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0357/23 | pranie a prenájom rohoží 12/23 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,58 € | 04.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0004/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 280,76 € | 09.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0003/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 108,48 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0002/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 181,94 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0008/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 282,89 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0030/24 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE (VP) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 39,60 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0034/24 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ 17.1.24-17.2.24 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 766,54 € | 19.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0046/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 480,64 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0045/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 324,78 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0042/24 | Nákup kuchynského inventáru SJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 57,30 € | 15.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0049/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 167,00 € | 20.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |