Faktúry
Počet záznamov: 3740
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0050/21 | stolárske práce - oprava vstavaných vitrín v priestoroch TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Marián Mlynárček | 37332198 | 5 894,76 € | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | aktualizácia cien výkazu výmer - maľovanie a výmena dverí | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 84,00 € | 30.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | set orffových nástrojov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Zbyněk Petržela | 86870301 | 256,00 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/24 | revízia kotolni v koncertnej sále Marína | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Balún-RTA | 37036475 | 987,30 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,99 € | 14.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0051/17 | telefonické služby 2/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 100,04 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | inštálacia a montáž wifi router TK a ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 356,56 € | 12.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | mobilné telefóny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 359,80 € | 15.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.2.2020-8.3.2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,58 € | 13.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/21 | havarijná oprava kotolne v ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MAPEX - STAV s.r.o. | 46517260 | 5 709,60 € | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | výsadba drevín v TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Ištoňa | 37468758 | 3 948,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | konzultácia PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/24 | internet 3/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 43,30 € | 15.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0052/17 | zrážky 2/2017 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 80,74 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | elektrina 2/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 649,58 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ - 02/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 33,30 € | 15.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | havarijná oprava kotolne TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 5 978,64 € | 13.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/21 | havarijná oprava kotolne v ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Zab Service, s.r.o. | 50934996 | 5 156,76 € | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | správa a údržba PC siete 3/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | oprava spojovacej chodby v TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 6 266,40 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | oprava plynovej panvice v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 78,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 75,00 € | 23.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0053/17 | zrážky 2/2017 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 32,08 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | elektrina 2/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 124,39 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 27.1.19-26.02.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,07 € | 15.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | kroje-učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Lydiana s.r.o. | 51725959 | 2 850,00 € | 13.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/21 | dodanie a montáž zrkadiel na SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 5 996,20 € | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 13 909,00 € | 29.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra |