Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0009/17 | reklama v novinach Pravda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 26.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 88,80 € | 18.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | služby mobilného operatóra 12/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,74 € | 15.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | spotrebný materiál+čistiace potreby+mate. na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 200,71 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | členský poplatok SANET 2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | vodné, stočné, zrážky 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 298,34 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | inzercia Senecke a pezinské ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 152,15 € | 23.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/15 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 625,84 € | 22.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0010/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0010/17 | stravovanie zamestnancov 01/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 009,98 € | 26.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | uverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 23.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | gravírovanie - tabuľa cti | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s. r. o. | 44972067 | 104,40 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | kancelársky materiál+čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 96,29 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | vodné, stočné, zrážky 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 146,20 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | GDPR 01/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | jazykový kurz - ukrajinci 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | online školenie ISPIN - uzávierkové práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 24.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0011/15 | stočné 12/2014, Vodné 12/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 22.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 29.01.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0011/17 | reklama v novinach SME | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 30.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | uverejnenie inzerátu v denníku Pezinské ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 216,00 € | 23.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | gravírovanie - tabuľa cti | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s. r. o. | 44972067 | 42,00 € | 24.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | inzercia SME - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/21 | germicídny žiarič | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SVETLUŠKA, s.r.o. | 35965452 | 1 258,51 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | servis výťahu 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | poplatok za telek. služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,38 € | 24.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0012/15 | inzercia SME | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 26.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra |