Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2468

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0010/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 320,04 € 18.05.2015 07.01.2016 Faktúra
DFBV/0172/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 318,26 € 18.05.2015 07.01.2016 Faktúra
DFKV/0001/23 demontáž,montáž a dodávka protipožiarných dverí 3ks - RO č.170 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 9 360,00 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 presun a prevoz kameňa Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 3 840,00 € 27.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 odvoz odpadu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 3 601,80 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 oprava kanalizácie+rozvody studená a teplá voda Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 2 520,00 € 23.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 výmena elektrického ohrievača, oprava rozvodov vody Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 2 147,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0263/22 príprava rozvodov pre brúsenie skla - limitka č.271 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 9 730,00 € 30.11.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0037/24 výmena vchodových dverí - výdajňa stravy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 1 197,60 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFCM/0016/21 Oprava fotoaparátu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Jaroslav Kocián 13133721 299,58 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFCM/0010/22 oprava fotoprístroja Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Jaroslav Kocián 13133721 44,86 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0089/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Marian Demko 13955586 765,23 € 27.06.2016 26.07.2016 Faktúra
DFCM/0020/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 POLPUR, spol. s r.o. 15043568 297,60 € 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFCM/0010/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 POLPUR, spol. s r.o. 15043568 1 199,59 € 02.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0114/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 563,00 € 16.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DFBV/0041/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 394,00 € 18.03.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0053/18 občerstvenie JDF Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 400,00 € 13.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0210/22 obcerstvenie JDF - limitka č. 396 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 1 000,00 € 10.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0104/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 03.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DFBV/0030/15 členský poplatok za pripojenie SANET Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 33,00 € 09.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0026/15 počítačová sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 20.02.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0150/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 25.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0020/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 33,00 € 08.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0028/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 23.02.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0075/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 25.05.2016 10.07.2016 Faktúra
DFBV/0112/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 23.08.2016 08.09.2016 Faktúra
DFBV/0154/16 poplatok za počítačovú sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 22.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0022/17 ročný členský príspevok SANET Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 33,00 € 16.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 poplatok za počítačovú sieť 1-3/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 27.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0066/17 správa počítačovej siete SANET 4-6/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 26.05.2017 10.06.2017 Faktúra