Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMKV/0001/21 | Vákuová ohýbačka na drevo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BARTH GmbH | HRB21759 | 3 629,50 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0026/22 | stojan na TV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Euroelectronics.eu Sp. z o. Sp.K. | CZ684769796 | 102,08 € | 19.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/24 | náhradné batérie do šróbovačiek | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Reima Laaksonen e.U. | 73492516 | 133,18 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFCM/0005/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lukáš Urbanec | 70008175 | 109,20 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/23 | spotrebný materiál - RO č. 82 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Eichir s. r. o. | 54441561 | 1 150,00 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 146,10 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 89,00 € | 24.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 67,20 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 21,60 € | 02.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 508,60 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 215,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 222,40 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 130,00 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 890,80 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/22 | čistiace potreby+spotreb.material na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 782,48 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 55,20 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | čistiace prostriedky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 233,28 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 514,70 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 140,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0101/23 | kreslá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. | 54110572 | 999,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/23 | ROč. 397 - fotoaparát a fotopríslušenstvo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Witashi, s. r. o. | 54089026 | 4 047,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | výmena vonkajších svietidiel 10ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 1 331,66 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0247/21 | antigénové testy + respirátory - limitka č. 500 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PROSUM SK, s.r.o. | 53581580 | 1 254,00 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/22 | kontrola hydrantov, info tabuľky s označením | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RP-control s. r. o. | 53565720 | 262,50 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | kontrola hydrantov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RP-control s. r. o. | 53565720 | 618,00 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | odborná prehliadka a skúška bleskozvodov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam s. r. o. | 53336747 | 645,60 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | odborná prehliadka a skúška spotrebičov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam s. r. o. | 53336747 | 1 137,60 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/21 | vstupenky - Antigona | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 675,00 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | GDPR 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | GDPR 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |