Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2441

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DCMKV/0001/21 Vákuová ohýbačka na drevo Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 BARTH GmbH HRB21759 3 629,50 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFCM/0026/22 stojan na TV Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Euroelectronics.eu Sp. z o. Sp.K. CZ684769796 102,08 € 19.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFCM/0002/24 náhradné batérie do šróbovačiek Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Reima Laaksonen e.U. 73492516 133,18 € 05.02.2024 26.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFCM/0005/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lukáš Urbanec 70008175 109,20 € 13.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 spotrebný materiál - RO č. 82 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Eichir s. r. o. 54441561 1 150,00 € 14.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0087/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 146,10 € 20.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 89,00 € 24.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 67,20 € 07.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 21,60 € 02.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0161/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 508,60 € 18.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFBV/0312/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 215,00 € 14.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 222,40 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 130,00 € 07.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 890,80 € 09.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0290/22 čistiace potreby+spotreb.material na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 782,48 € 29.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0285/22 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 55,20 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0270/22 čistiace prostriedky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 233,28 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0036/24 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 514,70 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0101/24 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 140,00 € 10.04.2024 26.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0101/23 kreslá Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. 54110572 999,00 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0309/23 ROč. 397 - fotoaparát a fotopríslušenstvo Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Witashi, s. r. o. 54089026 4 047,00 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0318/23 výmena vonkajších svietidiel 10ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Yunex, s. r. o. 53684141 1 331,66 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0247/21 antigénové testy + respirátory - limitka č. 500 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PROSUM SK, s.r.o. 53581580 1 254,00 € 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0131/22 kontrola hydrantov, info tabuľky s označením Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RP-control s. r. o. 53565720 262,50 € 07.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0061/23 kontrola hydrantov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RP-control s. r. o. 53565720 618,00 € 09.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 odborná prehliadka a skúška bleskozvodov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cerkam s. r. o. 53336747 645,60 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 odborná prehliadka a skúška spotrebičov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cerkam s. r. o. 53336747 1 137,60 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0061/21 vstupenky - Antigona Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenské filmové divadlo 53115121 675,00 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 GDPR 10/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 GDPR 11/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra