Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0282/23 | pranie a prenájom 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 09.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/22 | pravidelná kontrola a skúška alarmu 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/23 | Vema - aktuálna verzia 11/23 - 10/24 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 72,84 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/22 | stravovanie zamestnancov 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 763,13 € | 16.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | plyn 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 026,27 € | 07.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/22 | kovové šatňové skrine, dávkovač mydla, zásobník na utierky a WC papier - limitka č.461 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 7 151,40 € | 15.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | energie a služby spojené s nájmom 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 07.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | kuchynská linka - dodávka a montáž - limitka č.461 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 1 813,20 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | vodné, stočné, zrážky 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 888,42 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | webinár zmeny v ZP od 1.11.22 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | monitorovanie objektu 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,20 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | telekomunikačné služby 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,23 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/23 | Služby mobilného operátora za 10/23 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 818,68 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/22 | elektrická energia 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 162,20 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | Mobilné telefóny + príslušenstvo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 762,00 € | 13.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | služby mobilného operátora 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 53,34 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 98,36 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | pranie a prenájom rohoží 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,16 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | spotrebný materiál na VUP - FD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 140,30 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | monitorovanie objektu 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | telekomunikačné poplatky 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | spotrebný materiál k fotoaparátu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 39,10 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/23 | servis v oblasti registratúry 25.10.2023-24.10.2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 154,80 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | výroba, dodávka a montáž dverí - limitka č. 461 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 4 766,50 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | servis výťahu 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | čistiace prostriedky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 233,28 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/23 | GDPR 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | plyn 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 308,56 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | opravná FA k 7181281165 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -357,74 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 187,30 € | 08.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra |