Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCM/0005/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lukáš Urbanec | 70008175 | 109,20 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0005/22 | nôž do kosačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | zatechservis s.r.o. | 03278263 | 16,00 € | 18.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0005/21 | paušálna starostlivosť o PC 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0005/20 | Knihy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 50,91 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0005/19 | paušálna starostlivosť o PC + kabeláž 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 620,00 € | 01.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0005/18 | paušálna starostlivosť o PC 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0005/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0004/24 | router TP link | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 80,00 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFCM/0004/23 | diamantové kotúče na hladinársky stroj+upínky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 1 471,40 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0004/22 | internetová sieť VREF2022001 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 470,00 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0004/21 | paušálna starostlivosť o PC 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0004/20 | paušálna starostlivosť o PC 3/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0004/19 | paušálna starostlivosť o PC 03/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0004/18 | paušálna starostlivosť o PC 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0004/17 | pocitacovy material | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 70,00 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0003/24 | paušálna starostlivosť o PC 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFCM/0003/23 | servis PC+dokovacia stanica+spotr.materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 750,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0003/22 | paušálna starostlivosť o PC 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0003/21 | internetová sieť - materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 545,00 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0003/20 | programovanie web stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 900,00 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0003/19 | paušálna starostlivosť o PC 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0003/18 | paušálna starostlivosť o PC + materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 550,00 € | 09.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0003/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0003/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VERDER s.r.o. | 45793263 | 453,91 € | 11.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
DFCM/0002/24 | náhradné batérie do šróbovačiek | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Reima Laaksonen e.U. | 73492516 | 133,18 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFCM/0002/23 | paušálna starostlivosť o PC 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/22 | monitor BENQ 27" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 400,00 € | 19.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/21 | paušálna staroszlivosť o PC 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/20 | paušálna starostlivosť o PC 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/19 | paušálna starostlivosť o PC 2/2019 + materiál reproduktory | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 515,00 € | 01.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra |