Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2468

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0017/15 starostlivosť o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 04.02.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0002/15 starostlivosť o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 14.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0170/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 08.12.2014 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0148/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 18.11.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0131/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 50,00 € 23.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0120/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 08.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0154/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 02.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0010/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 11.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0014/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 01.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0015/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 80,00 € 01.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0036/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 07.03.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0049/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 08.04.2016 11.05.2016 Faktúra
DFBV/0064/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 06.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0065/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 46,00 € 06.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0081/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 01.06.2016 10.07.2016 Faktúra
DFBV/0121/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 14.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DFBV/0133/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 410,00 € 17.10.2016 08.11.2016 Faktúra
DFBV/0142/16 paušálna starostlivosť o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 08.11.2016 18.11.2016 Faktúra
DFBV/0155/16 počítače Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 2 740,00 € 25.11.2016 06.12.2016 Faktúra
DFBV/0161/16 paušálna starostlivosť o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 02.12.2016 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0010/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 01.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0154/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 01.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0046/19 VO - dodanie brúsených sklenených prvkov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 840,00 € 27.03.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 materiál - brúsená sklovina Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 340,00 € 01.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0053/20 brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 680,00 € 02.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 materiál - Zocha Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 410,00 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0047/21 brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 600,00 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 pieskovanie sklenených prvkov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 165,00 € 18.08.2021 02.09.2021 Faktúra
DFBV/0063/22 brúsenie sklenených prvkov - Deň učiteľov - limitka č. 83 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 600,00 € 22.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 brúsenie sklenených prvkov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 368,00 € 20.06.2022 28.06.2022 Faktúra