Faktúry
Počet záznamov: 2468
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0065/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 46,00 € | 06.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0081/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0121/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 14.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0133/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 410,00 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0142/16 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 08.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/16 | počítače | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 2 740,00 € | 25.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/16 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 02.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0154/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0148/16 | Vyhotovenie odliatku a konštrukcie sochy husi | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 4 950,87 € | 14.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | sklenené prvky - deň učiteľov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 1 284,00 € | 29.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 1 610,00 € | 01.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0101/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 1 610,00 € | 26.06.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0045/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VALIN s. r. o. | 36440884 | 41,90 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 17.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0109/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0101/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,95 € | 25.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0078/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0095/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 06.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0092/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 185,00 € | 20.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0087/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 08.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0066/15 | zrážková voda 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 19.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/15 | zrážková voda 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 09.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/15 | stočné 02/15, vodné 2/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 176,10 € | 19.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/15 | zrážky 02/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/15 | stočné 1/2015, vodné 01/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 216,22 € | 20.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/15 | zrážková voda 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/15 | stočné 12/2014, Vodné 12/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 22.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/15 | zrážková voda 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,19 € | 09.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 216,22 € | 29.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra |