Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2468

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0179/21 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Slavomír Straka ELSTE 32060327 168,14 € 04.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0045/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 VALIN s. r. o. 36440884 41,90 € 09.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Slavomír Straka ELSTE 32060327 58,20 € 30.03.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 146,10 € 20.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Slavomír Straka ELSTE 32060327 145,50 € 09.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 89,00 € 24.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 67,20 € 07.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 21,60 € 02.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0161/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 508,60 € 18.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 122,23 € 01.06.2022 02.08.2022 Faktúra
DFBV/0305/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 257,37 € 08.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 215,00 € 14.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0230/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 239,86 € 25.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 222,40 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 130,00 € 07.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 305,05 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 112,51 € 11.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 189,72 € 20.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 161,50 € 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 890,80 € 09.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 252,18 € 14.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0245/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 198,64 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0036/24 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 514,70 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0087/24 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 358,60 € 27.03.2024 05.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0101/24 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 140,00 € 10.04.2024 26.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0132/24 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 294,10 € 13.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0174/18 čistiace potreby + kanc.materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 71,45 € 05.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0032/24 čistiace potreby + spotrebný materiál VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 307,82 € 15.02.2024 28.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0034/22 čistiace potreby+kanc.materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 206,63 € 01.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 čistiace potreby+kancelárske potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 59,96 € 10.03.2022 09.04.2022 Faktúra