Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0169/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 985,00 € | 12.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0168/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 560,00 € | 12.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0167/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Daniel Brunovský | 11650559 | 955,00 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0160/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,16 € | 01.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0171/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 846,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0165/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 399,13 € | 11.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0154/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0156/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0163/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0158/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0162/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 774,10 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0157/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0159/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0037/18 | pranie a prenájom rohoží 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | prečistenie odpadového potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 197,46 € | 29.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | vodné, stočné 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/23 | 10ks reinštalácia PC+ SSD karty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 400,00 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | 10ks reklamných pútačov - prenájom, výroba a montáž | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 960,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/24 | 10ks reklamných pútačov - prenájom, výroba a montáž | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 1 020,00 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0224/20 | 10x kladivo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 1 205,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | 13ks uhlová brúska | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 999,60 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/20 | 14 X notebook DELL - limitka č.423 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EUROLINE computer, s.r.o | 36395994 | 11 186,00 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | 1ks priemyselný šijací stroj, 1ks domáci šijací stroj | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 890,00 € | 06.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/20 | 2 x MacBook AIR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 2 316,00 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/23 | 2ks lupienková píla PROXXON | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 399,89 € | 22.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | 2ks proxxon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. | 46574433 | 170,00 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0025/22 | 2x notebook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 050,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | 2xLicencia na AdobePhotoshop | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 792,00 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/20 | 2xstatív na fotoaparát - limitka č.403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 154,80 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0018/23 | 3D scener | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Majkl3D-Technology s.r.o. | 10818651 | 729,70 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |