Faktúry
Počet záznamov: 2468
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0132/21 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 256,94 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/21 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 172,75 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/22 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 48,54 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36,19 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/23 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 223,80 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/23 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 40,73 € | 18.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 65,72 € | 16.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/22 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 189,24 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 68,74 € | 24.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/20 | tlačiareň Konica - limitka č.403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 3 240,00 € | 28.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0028/23 | tlačiareň - vp - ROč. 12+ŠK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 347,00 € | 29.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/20 | Terminál na meranie telesnej teploty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MOREZ GROUP a.s. | 36659126 | 1 560,00 € | 01.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | teplomery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HERBIA, a. s. | 47235225 | 98,67 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/21 | televízor 7ks - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 403,03 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | telekomunikačné služby 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,81 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | telekomunikačné služby 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | telekomunikačné služby 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,21 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/20 | telekomunikačné služby 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,31 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/19 | telekomunikačné služby 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,30 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/22 | telekomunikačné služby 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,60 € | 14.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/21 | telekomunikačné služby 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,83 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | telekomunikačné služby 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,36 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | telekomunikačné služby 8/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,03 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/20 | telekomunikačné služby 8/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,53 € | 17.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | telekomunikačné služby 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,16 € | 13.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | telekomunikačné služby 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,67 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | telekomunikačné služby 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,67 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/21 | telekomunikačné služby 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,25 € | 02.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | telekomunikačné služby 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,50 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/20 | telekomunikačné služby 7/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,78 € | 13.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra |