Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2468

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0274/22 pranie a prenájom rohoží 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 52,16 € 08.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0114/23 služby mobilného operátora 03/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 52,23 € 06.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFCM/0010/20 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 4Home. a.s. 27465616 52,35 € 19.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0161/23 služby mobilného operátora 05/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 52,61 € 07.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0106/22 služby mobilného operátora 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 52,74 € 12.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFSF/0007/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 53,34 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0275/22 služby mobilného operátora 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 53,34 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0209/19 cartridge Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Alza.sk s. r. o. 36562939 53,55 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0239/22 webhosting Plus Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Webglobe - Yegon, s. r. o. 36306444 53,89 € 03.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0158/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TCNS, s. r. o. 44082011 54,00 € 07.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0029/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TCNS, s. r. o. 44082011 54,00 € 24.02.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0214/23 kontrola a čistenie komína Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kominár s. r. o. 47229632 54,00 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0158/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TCNS, s. r. o. 44082011 54,00 € 27.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0038/24 pravidelná kontrola a čistenie komína a dymovodu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kominár s. r. o. 47229632 54,00 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0082/22 služby mobilného operátora 3/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 54,08 € 13.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0101/18 telekomunikačné poplatky 06/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,29 € 25.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFCM/0033/22 spotrebný materiál - pílové pásy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Dudr Saw s.r.o. 29305489 54,82 € 30.11.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0285/22 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 55,20 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0104/21 pranie a prenájom rohoží 6/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 55,44 € 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0187/21 pranie, nájomné rohože 9/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 55,44 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 pranie a prenájom rohoží 10/21 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 55,44 € 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 pranie a prenájom rohoží 11/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 55,44 € 13.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0194/19 právo na GDPR 11/19-10/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vema, s. r. o. 31355374 56,16 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0033/24 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 56,26 € 15.02.2024 28.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/23 služby mobilného operátora 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 56,31 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0171/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 45310106 57,00 € 10.12.2014 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0138/17 Nákup odbornej literatúry Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 57,20 € 30.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0242/21 služby mobilného operátora 11/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,42 € 13.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0068/24 služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 02/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 57,48 € 15.03.2024 08.04.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0149/23 toner Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 57,60 € 30.05.2023 31.05.2023 Faktúra