Faktúry
Počet záznamov: 2470
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0055/18 | spotrebný materiál JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 57,62 € | 16.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/23 | služby mobilného operátora 04/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,93 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,95 € | 25.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0072/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 58,20 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/23 | spotrebný materiál na VUP + čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 58,23 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | služby mobilného operátora 01/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58,44 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/20 | právo na GDPR 11/20-10/21- softvér | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 58,80 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/20 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 59,40 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | služby mobilného operátora 09/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 59,70 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 02.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0084/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 30.06.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0056/15 | servis výťahov 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/15 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 59,75 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/15 | servis výťahov 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 08.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/15 | servis výťahov 02/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 05.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/15 | servis výťahov 01/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 04.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 08.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0164/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 02.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0147/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 03.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0118/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 02.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0157/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0175/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 15.12.2015 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0143/17 | servis výťahu 11/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | servis výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 10.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | servis výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | servis výťahu 05/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 30.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | servis výťahu 8/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 22.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | servis výťahu 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | servis výťahu 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 23.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | servis výťahu 12/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 11.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra |