Faktúry
Počet záznamov: 2470
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0246/21 | stravovanie zamestnancov 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 671,87 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/21 | stravovanie zamestnancov 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 639,97 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/19 | plyn 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 630,48 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | stravovanie zamestnancov 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 618,75 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/22 | stravovanie zamestnancov 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 574,53 € | 19.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/21 | plyn 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 567,09 € | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/21 | plyn 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 562,85 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | stravovanie zamestnancov 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 550,56 € | 05.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 2 547,12 € | 15.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | aktualizačné vzdelávanie pre pedag.zamestnancov - limitka č.76 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INŠPIRÁCIA o.z. | 51206633 | 2 538,00 € | 18.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 532,07 € | 08.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0161/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 532,07 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0003/19 | El. energia 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 529,62 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | oprava kanalizácie+rozvody studená a teplá voda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 520,00 € | 23.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0019/21 | maliarsky stojan 30ks - RO 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JK Styl CZ s. r. o. | 26825589 | 2 519,00 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | elektricka energia 12/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 483,77 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/19 | elektricka energia 11/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 481,94 € | 09.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | elektricka energia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 473,47 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | plyn 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 446,31 € | 23.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/22 | stolárske práce - objekt Gaudeamus | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 2 439,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | plyn 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 435,81 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/19 | plyn 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 433,70 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | elektricka energia 1/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 429,39 € | 15.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/18 | elektricka energia 11/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 425,07 € | 06.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | elektricka energia 5/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 402,38 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | elektricka energia 1/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 396,88 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | stravovanie zamestnancov 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 331,61 € | 18.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 330,95 € | 15.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0215/20 | 2 x MacBook AIR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 2 316,00 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0021/20 | 3D tlačiarne - 3ks - limitka č. 403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 2 313,90 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra |