Faktúry
Počet záznamov: 2470
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0233/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 845,28 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | GDPR 09/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/23 | monitorovanie objektu 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,20 € | 20.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0034/23 | paušálna starostlivosť o PC 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/23 | grafické práce - prezentácia školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 168,00 € | 25.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/23 | servis výťahu 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 26.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 239,86 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/23 | servisné práce na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 42,00 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/23 | učebnice SJ pre učiteľa | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 35,30 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/23 | učebnice SJ pre 2. a 3.ročník - limitka č. 176 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 1 548,00 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/23 | Licencia na AdobePhotoshop 2023-2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 1 800,00 € | 20.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/23 | telekomunikačné poplatky 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | telekomunikačné poplatky 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,98 € | 21.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | komentar k odmenovaniu zame. 10/23-10/24 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 278,98 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/23 | školenie o posudzovaní kval. predpokladov PZ a OZ školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 45,00 € | 20.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/23 | elektrická energia 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -394,20 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 222,40 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | služby mobilného operátora 08/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,07 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | pranie a prenájom rohoží 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 18,29 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 130,00 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 305,05 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | výroba bannerov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 148,80 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | plyn 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 011,44 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 130,79 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/23 | GDPR 08/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/23 | servis výťahu 08/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/23 | učebnice SJ pre 1 ročník | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 774,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/23 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 54,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0033/23 | paušálna starostlivosť o PC 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/23 | telekomunikačné poplatky 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,35 € | 24.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra |