Faktúry
Počet záznamov: 2051
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0156/20 | čipové karty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Disig | 35975946 | 70,01 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/23 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadelné centrum | 42387442 | 440,00 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 540,00 € | 26.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 1 190,00 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | vstupenky do divadla | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 1 000,00 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 900,00 € | 11.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/24 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 900,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0130/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | dm drogerie markt | 31393781 | 307,85 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/19 | basketbalové dosky, koše, sieťky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DOR-SPORT | 60774151 | 767,50 € | 27.06.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/21 | vyúčtovanie - antigénové testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr.Max 100 | 48115860 | 679,80 € | 02.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | stoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 567,00 € | 27.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | pracovný stôl | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 64,00 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/18 | stoly pod počítače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 735,00 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | stoly pod počítače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 339,00 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | zásuvkový kontajner, písací stôl, skrinka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVONA MARKET | 50443003 | 323,00 € | 25.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/22 | vyúčtovanie - stoly, kontajner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 923,00 € | 06.09.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/22 | vyúčtovanie - stoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 477,00 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | multifunkčný stolík | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 66,00 € | 02.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 959,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0012/24 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 430,00 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0065/24 | nábytok, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 343,00 € | 07.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | vyúčtovanie káble, ističe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | E.M.A.Elektromateriál Galanta | 36241008 | 74,19 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/22 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | E.M.A.Elektromateriál Galanta | 36241008 | 204,09 € | 01.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia vrátane elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ECOLOGIC EXPERTS | 45401454 | 74 171,92 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | stravovacie poukážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Edenred Ticket Service | 52005551 | 2 186,93 € | 10.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/21 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Edenred Ticket Service | 52005551 | 2 416,73 € | 09.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 2 985,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 850,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 11 939,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/23 | digitálna transformácia vzdelávania - materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EDUXE Slovensko | 46447644 | 3 564,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra |