Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0233/23 výučba Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 LEHREA s.r.o. 46775889 187,00 € 04.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0232/23 likvidácia odpadu Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ekoslužby s.r.o. 50586106 408,00 € 03.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 konzultácia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 VEMA 31355374 38,34 € 03.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 prenájom a tlač Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ricoh Slovakia, s.r.o. 31331785 297,37 € 03.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0227/23 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 010,00 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0235/23 administracia psabuba.sk Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 600,00 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0229/23 servisné práce EZS Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 SKOM 35841630 396,38 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0226/23 poistenie 25.10.2023 - 24.10.2024 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 GENERALI poistovna a.s. 35709332 184,00 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0225/23 poistenie 30.10.2023 - 29.10.2024 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 GENERALI poistovna a.s. 35709332 368,20 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0230/23 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 218,43 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFSF/0010/23 príspevok na stravné SF Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 152,57 € 02.10.2023 12.11.2023 Faktúra
DFBV/0231/23 upratovacie práce Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Jbitor s.r.o. 53550013 5 300,00 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0224/23 Ekotopfilm Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MFF Eko, s.r.o. 35955872 168,00 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0223/23 výučba VV Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ingrid Abrahamfyová 6155227144 425,00 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 výmena rozvodov vody Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 TENDER&Development s.r.o. 44721307 16 520,88 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 oprava zasadačky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Laurini s.r.o. 54949432 15 267,31 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 školenie Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 198,00 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 supervizia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 coachingplus, oz 42127131 80,00 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 služby centralizovanej ochrany Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 JAZASPOL s.r.o. 35941863 185,22 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 550,00 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra