Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1775

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0202/17 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 5 110,00 € 01.12.2017 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0203/17 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 111,71 € 13.12.2017 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0204/17 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Magic Print 36617661 262,68 € 27.12.2017 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0205/17 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 AJFA+AVIS s.r.o. 31602436 49,50 € 31.12.2017 07.01.2018 Faktúra
DFBV/0206/17 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovenská pošta 36631124 12,00 € 31.12.2017 07.01.2018 Faktúra
DFSF/0001/18 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 46,92 € 02.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 016,41 € 02.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 Spracovanie účtovníctva Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 420,00 € 02.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Webglobe - Yegon, s.r.o. 36306444 15,94 € 08.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 administrácia psabuba.sk Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 600,00 € 02.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 skutočne zhotovené kópie Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ricoh Slovakia, s.r.o. 31331785 80,62 € 04.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 448,68 € 11.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 Poplatok za odvoz komunálneho odpadu Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 HLAVNE MESTO SR BA 00603481 215,67 € 08.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 centralizovaná ochrana objektu Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 JAZASPOL s.r.o. 35941863 185,22 € 08.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 telekomunikačné poplatky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,93 € 08.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 Stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 207,91 € 08.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 tonery Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Magic Print 36617661 230,40 € 11.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 Slovenské pohľady - predplatné na rok 2018 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MATICA SLOVENSKÁ 00179027 24,00 € 09.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 spotreba vody Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Základná škola, Beňovského 36071048 67,99 € 09.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 6 540,00 € 02.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 513,36 € 02.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 tlačivá Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 ŠEVT 31331131 187,20 € 23.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 spotreba vody Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Základná škola, Beňovského 36071048 41,24 € 18.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 354,25 € 18.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch školy Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Petr Mrázek 69639485 180,00 € 09.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 údržba projektorov Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 František Roszkos 30133246 216,00 € 12.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFSF/0002/18 príspevok na stravné zo SF Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 64,09 € 05.02.2018 03.03.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 seminár Vema Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 VEMA 31355374 60,00 € 01.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 Správa PC siete Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Juraj Straka - Spatial MagPie 46978852 500,00 € 01.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 016,48 € 01.02.2018 04.03.2018 Faktúra