Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2310

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0026/18 orange-mobilný operátor-6.3.-5.4.2018 Obchodná akadémia 30775418 Orange Slovensko 35697270 31,00 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0026/19 mobilný operátor - 2/2019 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 18,14 € 08.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0026/20 účtovnícke práce - 2/2020 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 290,00 € 09.03.2020 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0026/21 elektrina-2/2021 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 460,16 € 08.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0026/22 elektrina-2/2022 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 325,02 € 07.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0026/23 aktualizačné vzdelávanie - Inklúzia a digitalizácia - sebaregulácia Obchodná akadémia 30775418 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko 35908718 300,00 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0026/24 Komplexné zabezpečenie a lektorovanie "Workshopu pre učiteľov - Ako sa mení generácia z?" Obchodná akadémia 30775418 YouthWatch, o.z. 50040901 700,00 € 19.02.2024 01.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0027/17 vodné,stočné-1.1.-17.2.2017 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 682,08 € 15.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0027/18 plyn-2/2018 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 6 987,58 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/19 účtovnícke práce-2/2019 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 260,00 € 08.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0027/20 účtovnícke práce-projekt ERASMUS+ Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 300,00 € 09.03.2020 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0027/21 plyn - 2/2021 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 5 666,36 € 08.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0027/22 činnosť zodpovednej osoby-2/2022 Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 08.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0027/23 plyn - 2/2023 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 15 432,45 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0027/24 Nábytkový trezor el. 1+1 zadarmo Obchodná akadémia 30775418 B2B Partner s.r.o. 44413467 91,20 € 21.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0028/17 tlačivá Obchodná akadémia 30775418 SEVT 31331131 26,45 € 22.03.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/18 lyžiarsky kurz Obchodná akadémia 30775418 CK ČEKAN Radomír Čekan 10929932 5 100,00 € 12.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0028/19 vodné,stočné - 23.1.-22.2.2019 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 425,75 € 08.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0028/20 dezinfekčné prostriedky Obchodná akadémia 30775418 TRIPSY s.r.o. 36276464 95,04 € 09.03.2020 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0028/21 pevná linka - 2/2021 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 32,62 € 09.03.2021 12.03.2021 Faktúra