Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2278

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/22 členský poplatok 2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0008/23 činnosť zodpovednej osoby - 1/2023 Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0008/24 vodné stočné Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 563,10 € 23.01.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0009/17 plyn-1/2017 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 9 509,33 € 09.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0009/18 členské 2018 Obchodná akadémia 30775418 SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 17055270 33,00 € 07.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/19 členský poplatok za rok 2019 Obchodná akadémia 30775418 SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 17055270 33,00 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/20 činnosť zodpovednej osoby-1/2020 Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 06.02.2020 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0009/21 činnosť zodpovednej osoby-2/2021 Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 04.02.2021 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0009/22 pracovná obuv Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BORMIS s.r.o. 36747378 21,50 € 02.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/23 elektrina - 1/2023 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 581,36 € 08.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/24 publikácia -Škola a jej riadenie - dec.23 Obchodná akadémia 30775418 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko 35908718 48,20 € 23.01.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0010/17 pevná linka-1/2017 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 40,38 € 10.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0010/18 pevná linka-1/2018 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 39,80 € 07.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/19 obedy-1/2019 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 017,38 € 06.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/20 pevná linka-1/2020 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 37,09 € 07.02.2020 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0010/21 vodné, stočné, zrážky -23.12.2020-22.1.2021 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 506,90 € 05.02.2021 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0010/22 účtovnícke práce-1/2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Jana Valabkova 41160819 290,00 € 04.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/23 pevná linka -1/2023 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 29,78 € 08.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/24 nákup toaletného papiera Obchodná akadémia 30775418 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 370,18 € 24.01.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0011/17 orange-6.2.-5.3.2017 Obchodná akadémia 30775418 Orange Slovensko 35697270 31,24 € 13.02.2017 10.04.2017 Faktúra