Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2278
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/22 | členský poplatok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | činnosť zodpovednej osoby - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | vodné stočné | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 563,10 € | 23.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0009/17 | plyn-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 9 509,33 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | členské 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | členský poplatok za rok 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | činnosť zodpovednej osoby-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | činnosť zodpovednej osoby-2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | pracovná obuv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 21,50 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | elektrina - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 581,36 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/24 | publikácia -Škola a jej riadenie - dec.23 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 48,20 € | 23.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0010/17 | pevná linka-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,38 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | pevná linka-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,80 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | obedy-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 017,38 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | pevná linka-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,09 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | vodné, stočné, zrážky -23.12.2020-22.1.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 506,90 € | 05.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | účtovnícke práce-1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 04.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | pevná linka -1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,78 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | nákup toaletného papiera | Obchodná akadémia | 30775418 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 370,18 € | 24.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0011/17 | orange-6.2.-5.3.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,24 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |