Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2310
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0018/22 | Integrácia v škole - febr. 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,15 € | 16.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 68,30 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | Činnosť zodpovednej osoby za január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0019/17 | obedy-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 615,37 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | členský príspevok - rok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | rohožka - dobropis | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | -28,43 € | 15.02.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | ERASMUS+ - akreditované vzdelávanie pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 050,00 € | 02.03.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | odmena súťažiacim - Olympiáda v nemeckom jazyku | Obchodná akadémia | 30775418 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 76,39 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | výkaz výmer a orientačný rozpočet - maľovanie vnútorných priestorov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 864,00 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.1.-22.2.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 867,16 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/24 | vyúčtovanie plynu za obdobie január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 16 077,61 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0020/17 | účtovnícke práce-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 46,00 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | služby počítačovej siete - I.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | ERASMUS+, vzdelávanie pedagógov-ubytovanie, strava | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 000,00 € | 02.03.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | stravné zamestnanci - 2/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 727,33 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | servisný prenájom rohoží-31.1-27.2.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 134,54 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | účtovnícke práce - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 03.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | Mesačný paušál - január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 47,96 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0021/17 | elektrina-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 625,79 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |