Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2310
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0030/20 | zdravotná služba | Obchodná akadémia | 30775418 | TIROS - Ing. Tibor Račko | 17368511 | 300,00 € | 23.11.2020 | 24.11.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0063/17 | reklamné predmety - ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 1 371,96 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | biela zložka s logom školy a logom ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 162,84 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/18 | reklamné predmety projekt ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 261,60 € | 27.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | zložka s potlačou Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 261,60 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/21 | ERASMUS - reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 536,10 € | 26.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | reklamné predmety - projekt ERASMUS+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 2 250,00 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0009/17 | Reklamné predmety projekt ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 1 371,96 € | 15.05.2017 | 01.06.2017 | Ing.Mária Mydlová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0007/18 | biela zložka s logom školy a logom ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 162,80 € | 20.04.2018 | 23.04.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0026/18 | reklamné predmety projekt ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 259,60 € | 05.09.2018 | 19.09.2018 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0008/20 | zložky s razbou Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 262,20 € | 13.05.2020 | 20.05.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0009/21 | ERASMUS - USB kľúč, papierová taška | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 544,10 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0045/21 | reklamné predmety - projekt ERASMUS+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 2 250,00 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0041/17 | revízia komínov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | revízia komínov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/18 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 09.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | kominárske služby-kontrola dymovej cesty od kotlov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
VO/0029/19 | revízia komínov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka |