Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0035/18 zasklenie okien Obchodná akadémia 30775418 IGLASS AKTIV 0035850612 268,00 € 08.11.2018 13.11.2018 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0176/17 nákup materiálu na údržbu Obchodná akadémia 30775418 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 385,54 € 11.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0189/18 materiál na údržbu a opravy Obchodná akadémia 30775418 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 697,10 € 17.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 nákup materiálu na údržbu a opravy Obchodná akadémia 30775418 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 579,32 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0166/20 materiál na údržbu Obchodná akadémia 30775418 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 729,43 € 30.11.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0208/21 inštalačný materiál Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 892,49 € 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
VO/0031/17 materiál na údržbu Obchodná akadémia 30775418 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 Stavebné práce, opravárenské práce 385,54 € 11.12.2017 18.12.2017 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
VO/0042/18 nákup materiálu na údržbu a opravy Obchodná akadémia 30775418 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 700,00 € 14.12.2018 17.12.2018 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
VO/0016/19 materiál a náradie na údržbu a opravy Obchodná akadémia 30775418 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 579,32 € 10.06.2019 17.06.2019 Ing.Mária Mydlová Riaditeľka Objednávka
VO/0037/20 materiál na údržbu Obchodná akadémia 30775418 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 729,43 € 27.11.2020 14.12.2020 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
VO/0062/21 inštalačný materiál Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 892,51 € 26.11.2021 09.12.2021 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0062/20 drvenie drevín Obchodná akadémia 30775418 EKO - podnik verejnoprospešných služieb 00491870 61,02 € 25.05.2020 04.06.2020 Faktúra
VO/0006/20 prenájom drvičky Obchodná akadémia 30775418 EKO - podnik verejnoprospešných služieb 00491870 68,88 € 11.05.2020 13.05.2020 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0182/17 servisný prenájom rohožiek Obchodná akadémia 30775418 SALESIANER MIETTEX s.r.o. 0059 324,96 € 18.12.2017 16.01.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 servisný prenájom rohožiek Obchodná akadémia 30775418 SALESIANER MIETTEX s.r.o. 0059 406,20 € 10.01.2019 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 rohožka - dobropis Obchodná akadémia 30775418 SALESIANER MIETTEX s.r.o. 0059 -28,43 € 15.02.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 Prenájom rohože Obchodná akadémia 30775418 SALESIANER MIETTEX s.r.o. 0059 406,20 € 23.12.2019 18.01.2020 Faktúra
DFBV/0198/20 servisný prenájom rohožky Obchodná akadémia 30775418 SALESIANER MIETTEX s.r.o. 0059 446,82 € 22.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0011/24 Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce Obchodná akadémia 30775418 Asseco Solutions 00602311 96,00 € 24.01.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0201/16 komunálny odpad-12/2016 Obchodná akadémia 30775418 Hlavné mesto Bratislava 00603481 66,36 € 10.01.2017 10.04.2017 Faktúra