Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0011/17 orange-6.2.-5.3.2017 Obchodná akadémia 30775418 Orange Slovensko 35697270 31,24 € 13.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 členský príspevok r. 2017 Obchodná akadémia 30775418 SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 17055270 33,00 € 13.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 havária-čistenie kanalizácie Obchodná akadémia 30775418 V.K.K Stav s.r.o. 47915994 530,18 € 14.02.2017 10.04.2017 Faktúra
VO/0003/17 Objednávka školských tlačív Obchodná akadémia 30775418 SEVT 31331131 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 17.02.2017 24.02.2017 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0014/17 ochrana objektu-I.Q.2017 Obchodná akadémia 30775418 RAVI s.r.o. 35747871 119,48 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 zrážky-1/2017 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 171,68 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 služby počítačovej siete-I.Q.2017 Obchodná akadémia 30775418 SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 17055270 150,00 € 28.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSF/0002/17 obedy-2/2017 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 169,33 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 lyžiarsky-ubytovanie, strava, vleky Obchodná akadémia 30775418 CK ČEKAN Radomír Čekan 10929932 4 800,00 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 tlačivá Obchodná akadémia 30775418 SEVT 31331131 47,50 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 obedy-2/2017 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 615,37 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 účtovnícke práce-2/2017 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 230,00 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 elektrina-3/2017 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 625,79 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0022/17 zrážky-2/2017 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 159,25 € 08.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0024/17 pevná linka-2/2017 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 41,05 € 08.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 komunálny odpad-2/2017 Obchodná akadémia 30775418 Hlavné mesto Bratislava 00603481 66,36 € 08.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 plyn-2/2017 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 5 531,99 € 09.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 orange-6.3.-5.4.2017 Obchodná akadémia 30775418 Orange Slovensko 35697270 31,07 € 13.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 vodné,stočné-1.1.-17.2.2017 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 682,08 € 15.03.2017 10.04.2017 Faktúra
VO/0004/17 Oprava kopírovacieho stroja WORKCENTER M 123 Obchodná akadémia 30775418 COPY PRINT GROUP a.s. 45310106 Stavebné práce, opravárenské práce 350,40 € 21.03.2017 30.03.2017 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka