Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0028/17 tlačivá Obchodná akadémia 30775418 SEVT 31331131 26,45 € 22.03.2017 21.04.2017 Faktúra
VO/0005/17 Zviazanie - protokol o MS + katalóg Obchodná akadémia 30775418 Kníhviazačstvo GUTENBERG spol. s.r.o. 43987176 Stavebné práce, opravárenské práce 104,00 € 22.03.2017 30.03.2017 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0029/17 viazanie protokolov, katalógov Obchodná akadémia 30775418 Kníhviazačstvo GUTENBERG spol. s.r.o. 43987176 104,00 € 31.03.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 vodné, stočné-18.2.-17.3.2017 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 361,10 € 03.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 služby technika BTS a PO - I.Q.2017 Obchodná akadémia 30775418 M.Bojnansky,technik BOZP 40961478 108,00 € 03.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 údržba výťahov - I. Q. 2017 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 03.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 časopis Škola 2017 Obchodná akadémia 30775418 JurisDAT - M. Medlen 11821973 25,00 € 04.04.2017 11.05.2017 Faktúra
DFBV/0034/17 účtovnícke práce-3/2017 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 230,00 € 06.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 služby pevnej siete Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 38,95 € 06.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 zrážky-3/2017 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 176,95 € 06.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 obedy-3/2017 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 871,65 € 06.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 elektrina-4/2017 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 621,37 € 06.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFSF/0003/17 obedy-3/2017 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 239,85 € 06.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 zrážky-cenový rozdiel Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 5,26 € 10.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 revízia komínov Obchodná akadémia 30775418 Juraj Gál 22800816 34,00 € 10.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 komunálny odpad-3/2017 Obchodná akadémia 30775418 Hlavné mesto Bratislava 00603481 82,95 € 10.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0042/17 mobilný operátor-6.4.-5.5.2017 Obchodná akadémia 30775418 Orange Slovensko 35697270 31,36 € 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 plyn-3/2017 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 4 043,20 € 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 oprava kopírky XEROX M 123 Obchodná akadémia 30775418 COPY PRINT GROUP a.s. 45310106 350,40 € 20.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 zhotovenie kópií-I.Q.2017 Obchodná akadémia 30775418 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 352,74 € 20.04.2017 04.05.2017 Faktúra