Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2310

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0011/17 technický posudok počítačov Obchodná akadémia 30775418 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 24,00 € 23.06.2017 07.07.2017 Objednávka
VO/0012/17 výroba pečiatok Obchodná akadémia 30775418 Ing. Pavol Regina-REGINA 11636653 27,60 € 28.06.2017 27.07.2017 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
Z/11/2017 Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+, číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA102-035042 Obchodná akadémia 30775418 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 30778867 Iné 59 960,00 € 29.06.2017 08.07.2017 01.11.2018 07.07.2017 Ing. Mária Mydlová riaditeľka Zmluva
DFBV/0079/17 časopis PC REVUE Obchodná akadémia 30775418 Digital Visions, spol.sro 31343180 26,00 € 04.07.2017 06.07.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne plynových zariadení Obchodná akadémia 30775418 Peter Dimitrov 11650613 340,20 € 04.07.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 kompletná údržba výťahov-II.Q.2017 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 04.07.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0078/17 účtovnícke práce-jún 2017 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 230,00 € 04.07.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0076/17 služby technika BTS a PO-II.Q.2017 Obchodná akadémia 30775418 M.Bojnansky,technik BOZP 40961478 108,00 € 06.07.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0080/17 výroba pečiatok Obchodná akadémia 30775418 Ing. Pavol Regina-REGINA 11636653 24,29 € 06.07.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0082/17 vodné, stočné - 20.5.-19.6.2017 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 452,48 € 06.07.2017 19.07.2017 Faktúra
DFBV/0081/17 elektrina-7/2017 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 621,37 € 06.07.2017 03.08.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 Obedy 06/17 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 807,58 € 07.07.2017 19.07.2017 Faktúra
DFBV/0084/17 Kontrola a odborná skúška a prehliadka kotla Obchodná akadémia 30775418 RSP Servis Ľuboš Čecho 40652572 261,20 € 07.07.2017 19.07.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 Záržková véda 06/17 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 171,42 € 07.07.2017 19.07.2017 Faktúra
DFBV/0086/17 Pevná linka 06/17 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 39,24 € 07.07.2017 19.07.2017 Faktúra
DFSF/0007/17 Obedy - príspevok zo SF 06/17 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 222,22 € 07.07.2017 19.07.2017 Faktúra
DFBV/0087/17 Vystavenie servisnej správy - posúdenie stavu výpočtovej techniky Obchodná akadémia 30775418 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 24,00 € 10.07.2017 19.07.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 OLO za 6/2017 Obchodná akadémia 30775418 Hlavné mesto Bratislava 00603481 82,95 € 11.07.2017 19.07.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 Orange za 06.07.2017 do 05. 08. 2017 Obchodná akadémia 30775418 Orange Slovensko 35697270 34,24 € 12.07.2017 19.07.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 Plyn za 6/2017 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 1 439,78 € 12.07.2017 19.07.2017 Faktúra