Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2310
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0011/17 | technický posudok počítačov | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 23.06.2017 | 07.07.2017 | Objednávka | |||||
VO/0012/17 | výroba pečiatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 27,60 € | 28.06.2017 | 27.07.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
Z/11/2017 | Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+, číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA102-035042 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 30778867 | Iné | 59 960,00 € | 29.06.2017 | 08.07.2017 | 01.11.2018 | 07.07.2017 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
DFBV/0079/17 | časopis PC REVUE | Obchodná akadémia | 30775418 | Digital Visions, spol.sro | 31343180 | 26,00 € | 04.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne plynových zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 340,20 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | kompletná údržba výťahov-II.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | účtovnícke práce-jún 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | služby technika BTS a PO-II.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | výroba pečiatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 24,29 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | vodné, stočné - 20.5.-19.6.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 452,48 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | elektrina-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 06.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | Obedy 06/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 807,58 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | Kontrola a odborná skúška a prehliadka kotla | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 261,20 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | Záržková véda 06/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 171,42 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | Pevná linka 06/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,24 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/17 | Obedy - príspevok zo SF 06/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 222,22 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | Vystavenie servisnej správy - posúdenie stavu výpočtovej techniky | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | OLO za 6/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | Orange za 06.07.2017 do 05. 08. 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 34,24 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | Plyn za 6/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 439,78 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra |