Všetky dokumenty
Počet záznamov: 894
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0083/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 495,19 € | 05.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 538,25 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 463,49 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 432,04 € | 02.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 408,61 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 428,28 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 481,96 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 364,70 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 598,55 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0001/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 395,80 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0052/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 559,34 € | 11.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0029/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 515,63 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0074/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 487,69 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
107/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Bridge Publishing House International, a.s. | 01748602 | 121,00 € | 01.10.2022 | 06.10.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFBV/0172/22 | časopisy | Obchodná akadémia | 30775434 | Bridge Publishing House International, a.s. | 01748602 | 121,00 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | odborná prehliadka | Obchodná akadémia | 30775434 | Cerkam s.r.o. | 53336747 | 217,00 € | 10.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
012/2023 | Revízia vyššieho obslužného zariadenia kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | Cerkam s.r.o. | 53336747 | 217,00 € | 22.01.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
053/2022 | činky od 5 - 20 kg | Obchodná akadémia | 30775434 | Chal-Tec GmbH | DE814529349 | 782,10 € | 11.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0091/22 | vyúčtovanie - činky | Obchodná akadémia | 30775434 | Chal-Tec GmbH | DE814529349 | 782,10 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | lyžiarsky kurz | Obchodná akadémia | 30775434 | CK ANDROMEDA | 52139859 | 8 700,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |