Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2214
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0013/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 341,61 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 54,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,63 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | Faktúra za elektrinu január 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 262,56 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac február 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 153,00 € | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac marec 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 172,53 € | 14.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,23 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 51,00 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | Úhrada poistného za poistnú zmluvu číslo 11410963 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | Faktúra za elektrinu február 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 233,66 € | 12.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 12.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | Faktúra za publikácie " Poradca" na rok 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 28,40 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | Faktúra za zriadenie služby a montáž pripojovacieho bodu v objekte Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 75,00 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac marec 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 212,67 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac apríl 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 205,66 € | 12.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,71 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január- Marec/2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | Faktúra za elektrinu marec 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 248,40 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |