Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2198

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0030/17 Faktúra za vypracovanie odvolania proti rozsudku Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 JUDr.Iveta Šaranská 47250488 200,00 € 08.03.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 Faktúra za publikáciu " Účtovné súvzťažnosti s samospráve od 1.1.2016" Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Regionálne vzdelávacie centrum 37986635 29,80 € 20.02.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0046/17 Faktúra za elektrinu marec 2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 201,17 € 19.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac máj 2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 219,36 € 12.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0048/17 Faktúra za odber zemného plynu za máj 2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 27,00 € 05.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné,stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 37,97 € 26.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 Faktúra od BVS Bratislava z 31.03.2017 za vodu z povrchového odtoku za I.Q.2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 107,74 € 28.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 Faktúra za telekomunikačné služby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 38,96 € 10.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac máj 2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 191,77 € 25.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0053/17 Faktúra za publikáciu časopisu " Právny kuriér pre školy "- ročné predplatné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo 35908718 119,00 € 18.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné,stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 89,16 € 15.05.2017 15.06.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 Faktúra za elektrinu apríl 2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 182,24 € 11.05.2017 15.06.2017 Faktúra
DFBV/0058/17 Faktúra za odber zemného plynu za jún 2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 12,00 € 02.06.2017 15.06.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac jún 2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 190,26 € 21.06.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0060/17 Faktúra za elektrinu máj 2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 202,61 € 14.06.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0061/17 Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné,stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 89,16 € 14.06.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 Faktúra za telekomunikačné služby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 34,19 € 08.06.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0063/17 Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 30.12.2016 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 REMEDY point, s.r.o. 36039586 480,00 € 22.06.2017 30.06.2017 Faktúra
DFBV/0065/17 Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac júl 2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 219,36 € 21.06.2017 20.07.2017 Faktúra
DFBV/0066/17 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 143,66 € 21.06.2017 20.07.2017 Faktúra