Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2198

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0048/18 Opravná faktúra za vodné,stočné za obdobie od 07.04.17 - 31.12.2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 -240,73 € 23.04.2018 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 Faktúra za vodné, stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 53,50 € 11.05.2018 25.05.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 Faktúra za elektrinu apríl 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 190,67 € 11.05.2018 25.05.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 Faktúra za ročné predplatné časopisu Právny kuriér pre školy Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo 35908718 119,00 € 15.05.2018 25.05.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 5,85 € 15.05.2018 25.05.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 052018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 160,65 € 23.05.2018 25.05.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 - maloodber Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 5,00 € 04.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac jún 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 255,85 € 15.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 34,62 € 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2018 - 30.05.2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 45,16 € 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 Faktúra za elektrinu máj 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 198,85 € 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 Faktúra za vodné, stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 53,50 € 11.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 Faktúra za balíček Zákonník práce po novom Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca s.r.o. 36371271 14,90 € 14.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 64,02 € 14.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 062018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 153,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 - maloodber Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 5,00 € 03.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl - Jún / 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Marcela Frimmerová 40050611 150,00 € 03.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 12,29 € 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 Faktúra za elektrinu jún 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 181,49 € 10.07.2018 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 Faktúra za vodné, stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 53,50 € 12.07.2018 30.07.2018 Faktúra