Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2204

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0052/18 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 5,85 € 15.05.2018 25.05.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac jún 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 255,85 € 15.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 64,02 € 14.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac júl 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 255,85 € 14.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac august 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 255,85 € 25.07.2018 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za II.Q 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 106,77 € 25.07.2018 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 64,02 € 25.07.2018 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 64,02 € 22.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac september 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 255,85 € 22.08.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 64,02 € 11.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac október 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 637,54 € 11.09.2018 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za III.Q 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 107,74 € 05.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 70,17 € 10.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac november 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 182,32 € 10.10.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac december 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 414,56 € 23.11.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 107,74 € 07.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac január 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 623,97 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 341,61 € 16.01.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac marec 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 172,53 € 14.02.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac apríl 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 205,66 € 12.03.2019 15.04.2019 Faktúra