Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2213

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0036/18 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 032018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 116,28 € 21.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za apríl 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 419,33 € 13.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 5,85 € 15.05.2018 25.05.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 052018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 160,65 € 23.05.2018 25.05.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac jún 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 255,85 € 15.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 64,02 € 14.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 062018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 153,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac júl 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 255,85 € 14.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac august 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 255,85 € 25.07.2018 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za II.Q 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 106,77 € 25.07.2018 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 64,02 € 25.07.2018 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 64,02 € 22.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac september 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 255,85 € 22.08.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 64,02 € 11.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac september 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 209,61 € 21.09.2018 27.09.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac október 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 637,54 € 11.09.2018 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za III.Q 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 107,74 € 05.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za september 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 70,17 € 10.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac november 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 182,32 € 10.10.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac november 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 186,66 € 23.11.2018 30.11.2018 Faktúra