Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2213

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0125/18 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac december 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 414,56 € 23.11.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac december 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 154,53 € 17.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 107,74 € 07.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac január 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 623,97 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac január 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 194,31 € 22.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 341,61 € 16.01.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac február 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 153,00 € 20.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac marec 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 172,53 € 14.02.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac marec 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 212,67 € 25.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac apríl 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 205,66 € 12.03.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 -424,18 € 17.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I.Q.2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 99,53 € 17.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac máj 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 319,72 € 17.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac apríl 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 180,54 € 17.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac máj 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 203,49 € 24.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac jún 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 319,72 € 17.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 177,22 € 13.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac jún 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 171,36 € 25.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac júl 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 319,72 € 01.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za II.Q.2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 100,49 € 01.08.2019 20.08.2019 Faktúra