Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2202
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0174/22 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,21 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 09. 2022 - 30. 09. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,82 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,02 € | 28.12.2023 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,46 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0035/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,34 € | 08.03.2024 | 20.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0053/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,53 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0022/18 | Faktúra za inzerciu 14.2.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | Faktúra za dodanie týždenníka Vasárnap 2018/9 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 132,00 € | 02.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | Faktúra za predplatné týždenníka ÚJ SZÓ za obdobie od 02.01.2019 do 31.12.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 196,90 € | 30.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | Faktúra za inzerciu a reklamnú kampaň v týždenníku ÚJ SZÓ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | Faktúra za inzerciu Új Szó dňa 16.10.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | Faktúra za predplatné Új Szó | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 206,20 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | Faktúra za inzerát DP200533/01 - 14.10.2020 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 14.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/20 | Faktúra za ročný poplatok časopis Új Szó | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 211,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | Faktúra za inzerát DP210054/01 - 16.02.2021 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/21 | Faktúra za inzerát DP210582/02 - 10-2021 UJSZO.com - CPT PR článok (public interest articles) ujszo.com | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 60,00 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | Faktúra za predplatné Új Szó - týždeň 3.1.2022 - 2.1.2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 211,00 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/21 | Faktúra za inzerát DP210582/01 - 20.10.2021 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 05.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/21 | Faktúra za VASÁRNAP 2021/043 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 156,00 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0004/18 | Objednávka o poskytnutí propagácie v denníku ÚJ SZÓ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |