Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2214

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0117/20 Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 31.12.2016 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 REMEDY point, s.r.o. 36039586 480,00 € 01.10.2020 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0128/19 Faktúra na Základe Zmluvy o poskytovaní zdravotnej služby zo dňa 30.12.2016 za služby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 REMEDY point, s.r.o. 36039586 480,00 € 07.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0071/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac august 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 255,85 € 25.07.2018 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0118/17 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac december 2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 426,00 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0013/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 073,21 € 15.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac júl 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 255,85 € 14.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac jún 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 255,85 € 15.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac november 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 182,32 € 10.10.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac október 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 637,54 € 11.09.2018 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac september 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 255,85 € 22.08.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0050/17 Faktúra od BVS Bratislava z 31.03.2017 za vodu z povrchového odtoku za I.Q.2017 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 107,74 € 28.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0136/17 Faktúra Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca podnikateľa 31592503 96,00 € 15.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0122/17 Faktúra za časopis ÚJ SZÓ - týždeň Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Petit Press,a.s. - divízia Bratislava 35790253 189,60 € 30.11.2017 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0147/18 Faktúra za reproduktor LG FH6 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 249,00 € 21.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0024/22 Faktúra za .sk doména od 05. 03. 2022 do 05. 03. 2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 WebSupport, s. r. o. 36421928 15,59 € 14.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 Faktúra za .sk doména od 09. 03. 2022 do 10. 03. 2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 WebSupport, s. r. o. 36421928 11,99 € 10.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFBV/0204/23 Faktúra za 3D tlačiareň Bambu Lab X1 - Carbon Combo a za príslušenstvá Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ing. Peter Náhori - 3D Technológie 50278576 1 870,00 € 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0156/22 Faktúra za 3d tlačiareň Original Prusa i3 MK3S+ Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Prusa Research a. s. 06649114 885,49 € 06.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0170/21 Faktúra za antigénové testy Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Aga24, s.r.o. 03730689 224,20 € 15.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0178/21 Faktúra za antigénové testy Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. 36605751 295,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra