Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2214
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0117/20 | Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 31.12.2016 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 480,00 € | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | Faktúra na Základe Zmluvy o poskytovaní zdravotnej služby zo dňa 30.12.2016 za služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 480,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac august 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 25.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac december 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 426,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 073,21 € | 15.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac júl 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 14.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac jún 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 15.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac november 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 182,32 € | 10.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac október 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 637,54 € | 11.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/18 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac september 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 22.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | Faktúra od BVS Bratislava z 31.03.2017 za vodu z povrchového odtoku za I.Q.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 107,74 € | 28.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | Faktúra Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 96,00 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | Faktúra za časopis ÚJ SZÓ - týždeň | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Petit Press,a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 189,60 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | Faktúra za reproduktor LG FH6 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 249,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | Faktúra za .sk doména od 05. 03. 2022 do 05. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 15,59 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | Faktúra za .sk doména od 09. 03. 2022 do 10. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 11,99 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/23 | Faktúra za 3D tlačiareň Bambu Lab X1 - Carbon Combo a za príslušenstvá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Peter Náhori - 3D Technológie | 50278576 | 1 870,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/22 | Faktúra za 3d tlačiareň Original Prusa i3 MK3S+ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Prusa Research a. s. | 06649114 | 885,49 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | Faktúra za antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 224,20 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | Faktúra za antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. | 36605751 | 295,00 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra |