Faktúry
Počet záznamov: 1370
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0145/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac september 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 433,24 € | 27.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 544,12 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 570,96 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 522,16 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 387,96 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 256,20 € | 26.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 666,12 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 295,24 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 250,50 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 424,18 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 237,14 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 275,55 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac október 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 414,16 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 346,48 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0018/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 546,56 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 592,92 € | 07.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 375,76 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0067/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 580,72 € | 06.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0132/18 | Faktúra za mobilnú nástenku, trojitú | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 460,08 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | Faktúra za mobilnú nástenku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 414,07 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | Faktúra za nákup kovovej skrinky na dokumenty Serve | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 126,00 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | Faktúra za vyhotovenie brožúr | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | AB COPY s.r.o. | 35839732 | 310,20 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | Faktúra za antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 224,20 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | Faktúra za nákup športových produktov - " Otvorená škola" - Gala Boston basketbalová lopta | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 219,53 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/19 | Faktúra za online kurz Programujeme v Pythone 1 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 75,00 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | Faktúra za Projektor Benq MW533 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 814,40 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | Faktúra za Pingpongový stôl Sponeta S3-46i- modrá - projekt "Otvorená škola BSK školského roku 2019/2020 - Oblasť športu" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 432,79 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/22 | Faktúra za príslušenstvo k počítačom a notebookom | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 46,85 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | Faktúra za príslušenstvo k počítaču | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 32,08 € | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/22 | Faktúra za stolný počítač a príslušenstvo k počítaču | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 842,20 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |