Faktúry
Počet záznamov: 1370
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0012/17 | Ubytovanie účastníkov matemat. súťaže | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Alžbeta Časná | 31112684 | 383,20 € | 01.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | Faktúra za prepravu Pianino zn. Petrof | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | András Cséfalvay | 45416265 | 170,00 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | Faktúra za reproduktor LG FH6 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 249,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 193,41 € | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 147,59 € | 30.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/20 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 89,34 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 128,31 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/22 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 95,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | Faktúra za autobusovú dopravou na lyžiarsky výcvik 03.02.-07.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARGOtrans Bánová s.r.o. | 50154702 | 525,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/20 | Faktúra za Basketbalový kôš Spartan Acryl Board | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARIANE SK, s.r.o. | 44570465 | 329,00 € | 19.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | Faktúra za služby na aplikácii wibo.ai (1 rok) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARMSTRONG CC, s. r. o. | 35892391 | 420,00 € | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-339 žiakov SŠ 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-199 žiakov SŠ 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 459,00 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/22 | Faktúra za Domain Full | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 19.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/22 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-199 žiakov SŠ 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 499,00 € | 03.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | Faktúra za aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov SŠ 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | Faktúra za Domain Full | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 03.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | Faktúra za EduPage eGoverment modul - pre školy do 300 žiakov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 228,00 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0062/24 | Faktúra za Domain Full | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0008/19 | Faktúra za účast na odbornom seminári "Správa registratúry - komplexne a efektívne" dňa 30.01.2019 Senec | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 78,00 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/24 | Faktúra za online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22. 01. 2024) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Asseco Solutions, a. s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | Faktúra za opravu chemickej učebne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 3 838,69 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | Faktúra za opravu podlahy v suteréne a v kuchynke | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 5 621,34 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | Faktúra za výmenu podlahy v kuchynke - havarijný stav | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 1 560,07 € | 26.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | Faktúra na základe Zmluvy o dielo č. 160/2023 z 18. 07. 2023 a Súpisu prác za vykonané stavebné práce na akcii "Oprava plota a ďalšie opravy" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 30 798,74 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | Faktúra za opravu vnútorných kanalizačných potrubí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 96,00 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/24 | Faktúra za opravu a výmenu elektrického beztlakového prietokového ohrievača vody | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 218,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | Faktúra za nákup nádoby na triedenie odpadu 3x30l | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 439,20 € | 27.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/21 | Faktúra za plastové stoličky čierne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 154,80 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | Faktúra za kancelársky nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 1 058,40 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |