Faktúry
Počet záznamov: 1370
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0136/17 | Faktúra Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 96,00 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | Faktúra za časopis ÚJ SZÓ - týždeň | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Petit Press,a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 189,60 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | Faktúra za reproduktor LG FH6 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 249,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | Faktúra za .sk doména od 05. 03. 2022 do 05. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 15,59 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | Faktúra za .sk doména od 09. 03. 2022 do 10. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 11,99 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/23 | Faktúra za 3D tlačiareň Bambu Lab X1 - Carbon Combo a za príslušenstvá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Peter Náhori - 3D Technológie | 50278576 | 1 870,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/22 | Faktúra za 3d tlačiareň Original Prusa i3 MK3S+ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Prusa Research a. s. | 06649114 | 885,49 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | Faktúra za antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 224,20 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | Faktúra za antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. | 36605751 | 295,00 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | Faktúra za antivírový program .sk doména na dobu 04. 03. 2021 - 05. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 15,00 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | Faktúra za antivírový program The Hosting na dobu 04. 03. 2021 - 05. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 14,69 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/19 | Faktúra za APC Back-UPS CS 500l | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 151,20 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/21 | Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 26,94 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/22 | Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 38,34 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie-zvyšená sadzba | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 33,54 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie-zvýšená sadzba | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 33,54 € | 03.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | Faktúra za aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov SŠ 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-199 žiakov SŠ 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 459,00 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/22 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-199 žiakov SŠ 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 499,00 € | 03.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 100-339 žiakov SŠ 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 02.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | Faktúra za autobusovú dopravou na lyžiarsky výcvik 03.02.-07.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARGOtrans Bánová s.r.o. | 50154702 | 525,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | Faktúra za balíček - Príručka mzdovej účtovníčky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 16,20 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | Faktúra za balíček Novela školského zákona | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 17,90 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | Faktúra za balíček Zákonník práce po novom | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 14,90 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/24 | Faktúra za basketbalové sety | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŽijemeSportem.cz s. r. o. | 29382076 | 286,52 € | 26.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0155/20 | Faktúra za Basketbalový kôš Spartan Acryl Board | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARIANE SK, s.r.o. | 44570465 | 329,00 € | 19.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | Faktúra za batériu Avacom pre NT HP 250 G4 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 37,30 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | Faktúra za bezdotykovú kartu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 15,60 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | Faktúra za bezdrôtové pripojenie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 920,03 € | 16.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/20 | Faktúra za bezkontaktný digitálny teplomer Bo Hui T-168 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ZEPOX spol. s. r.o. | 36636738 | 139,50 € | 26.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra |