Faktúry
Počet záznamov: 1370
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0176/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za december 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 126,44 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za február 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 188,00 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za január 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 064,00 € | 27.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za január 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 19,16 € | 30.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za júl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 396,00 € | 10.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za júl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 390,82 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za júl 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 288,81 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za jún 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 332,00 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za máj 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 080,00 € | 05.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za máj 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 192,00 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 152,00 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 45,98 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 7,66 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za november 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 200,00 € | 04.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za november 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 82,76 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za október 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 256,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september - október 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 763,25 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 200,00 € | 06.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 114,95 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 9,20 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 133,34 € | 02.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 0,86 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 97,71 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 68,39 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 400,59 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 200,30 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 152,72 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 101,58 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0039/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 73,28 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 87,94 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |