Faktúry
Počet záznamov: 1370
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/17 | Vyučtovacia faktúra za elektrinu č.7180852997 - preplatok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -1,32 € | 16.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/20 | Opravná faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -0,44 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 0,86 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1,76 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2,11 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2,39 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/23 | Faktúra za elektrinu za 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,41 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/23 | Faktúra za odber zemného plynu za 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 02.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 04.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0019/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0034/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 08.03.2024 | 20.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0051/24 | Faktúra za odber zemného plynu od 01. 04. 2024 do 30. 04. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 04.04.2024 | 16.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0063/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 05. 2024 do 31. 05. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/20 | Faktúra za softvér -prevod ,využitie práv MRP vizuálny systém, Základ systému pre OS Win 7/8/10 Podvojné účtovníctvo pre OS Win 7/8/10 školská verzia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MRP - KOMPANY, spol s r.o. | 36031682 | 3,48 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 4,97 € | 23.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 02.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. | 0017323266 | 5,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 04. 2023 do 30. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 5,85 € | 15.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za obdobie 08, 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,96 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,19 € | 31.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,92 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 7,00 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |