Faktúry
Počet záznamov: 1370
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0081/18 | Faktúra za zviazanie kníh - Maturity 2017/2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 15,00 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | Faktúra za antivírový program .sk doména na dobu 04. 03. 2021 - 05. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 15,00 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | Faktúra za Príručku mzdovej účtovníčky (2021) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 15,47 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | Faktúra za príručku Zákonníka práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 15,50 € | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | Faktúra za .sk doména od 05. 03. 2022 do 05. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 15,59 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | Faktúra za bezdotykovú kartu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 15,60 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | Faktúra za časopis Katedra na školský rok 2018/2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lilium Aurum spol.s.r.o. | 17642183 | 15,80 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | Faktúra za balíček - Príručka mzdovej účtovníčky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 16,20 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | Faktúra za Finančného spravodajcu , ročník 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 16,39 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | Faktúra za The Hosting od 05. 03. 2022 do 05. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 16,85 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 17,00 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/20 | Faktúra za softvér -prevod ,využitie práv MRP vizuálny systém, Základ systému pre OS Win 7/8/10 Podvojné účtovníctvo pre OS Win 7/8/10 školská verzia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MRP - KOMPANY, spol s r.o. | 36031682 | 17,40 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | Faktúra za diaľkový ovládač | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VAT Electronic s.r.o. | 28582543 | 17,70 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/21 | Faktúra za časopis Katedra predplatné 2020/2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lilium Aurum spol.s.r.o. | 17642183 | 17,80 € | 14.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/21 | Faktúra za časopis Katedra predplatné 2019/2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lilium Aurum spol.s.r.o. | 17642183 | 17,80 € | 14.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | Vyúčtovacia faktúra za vodné, stočné za obdobie od 06.04.2018 do 05.04.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 17,83 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | Faktúra za balíček Novela školského zákona | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 17,90 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | Faktúra za Finančnú spravodajcu, ročník 2023 - 2. preddavok (1. navýšenie) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 18,00 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | Faktúra za odobraté obedy žiačky 11.-12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 18,36 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | Faktúra za odbornú literatúru | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 18,90 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za január 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 19,16 € | 30.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | Faktúra za Zákonník práce (2022) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 19,50 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,93 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,97 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 07. 2022 - 31. 07. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,99 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 07. 2022 - 31. 07. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,99 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | Faktúra za zviazanie triednych výkazov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 20,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | Faktúra za zviazanie katalógov - Triedny výkaz | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 20,00 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,23 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 08/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,28 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra |