Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1370

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0008/24 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 12/2023 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 24.01.2024 29.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0010/24 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 3,00 € 25.01.2024 29.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0036/24 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 02/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 12.03.2024 20.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0035/24 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,34 € 08.03.2024 20.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0034/24 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 3,00 € 08.03.2024 20.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0069/24 Faktúra za školské tlačivá Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ševt,a.s. 31331131 270,05 € 10.05.2024 21.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0072/24 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 04. 2024 - 08. 05. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 44,83 € 13.05.2024 21.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0073/24 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 05/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 151,15 € 13.05.2024 21.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0071/24 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 04/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,80 € 13.05.2024 21.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0070/24 Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 04. 2024 - 09. 05. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 75,42 € 13.05.2024 21.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0075/24 Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence 50528041 39,60 € 14.05.2024 21.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0027/24 Faktúra za EduPage eGoverment modul - pre školy do 300 žiakov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 228,00 € 22.02.2024 27.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0026/24 Faktúra za školské tlačivá Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ševt,a.s. 31331131 237,53 € 15.02.2024 27.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0047/24 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 101,58 € 27.03.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0046/24 Faktúra za seminár PAM 39.1 - Online (SR) 22. 03. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 96,00 € 27.03.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0048/24 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 375,76 € 27.03.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0044/24 Faktúra za Poradcu 6/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Poradca s.r.o. 36371271 11,41 € 26.03.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0052/24 Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 01-03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Marcela Frimmerová 40050611 150,00 € 09.04.2024 18.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0002/24 Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácii 01/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 KYBERŠIKANA, s. r. o. 54524482 36,00 € 03.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0001/24 Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence 50528041 39,60 € 03.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/24 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 151,15 € 29.01.2024 05.02.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0011/24 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 12. 2023 - 08. 01. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 43,06 € 26.01.2024 05.02.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0056/24 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 04/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 151,15 € 16.04.2024 22.04.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0057/24 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 03. 2024 - 08. 04. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 46,01 € 17.04.2024 22.04.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0053/24 Faktúra za telekomunikačné služby za 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,53 € 10.04.2024 22.04.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0054/24 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 03/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 11.04.2024 22.04.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0024/24 Faktúra za elektrinu za obdobie 01/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 328,00 € 13.02.2024 13.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0025/24 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 01/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 13.02.2024 15.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0020/24 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 22,46 € 09.02.2024 15.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0023/24 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 02/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 151,15 € 13.02.2024 15.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra