Faktúra č. DFBV/0153/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0153/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 06.10.2023
  • Celková hodnota: 921,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0058/23
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0058/23 Objednávame si u Vás čistiace potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 921,23 € 26.09.2023 26.09.2023 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť