Pretože TRIPSY s.r.o.


Informácie
  • Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
  • IČO: 52724077
  • Adresa: Sliačska 1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 44

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0019/24 Objednávame si u Vás hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 142,04 € 03.05.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0189/23 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 419,96 € 10.11.2023 16.11.2023 Faktúra
VO/0078/23 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 420,60 € 18.10.2023 18.10.2023 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0153/23 Faktúra za čistiace potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 921,25 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 Faktúra za hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 744,12 € 02.10.2023 09.10.2023 Faktúra
VO/0058/23 Objednávame si u Vás čistiace potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 921,23 € 26.09.2023 26.09.2023 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
VO/0047/23 Objednávame si u Vás hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 744,20 € 08.09.2023 08.09.2023 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
VO/0019/22 Objednávame si u Vás hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 529,20 € 29.03.2022 31.03.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
VO/0020/22 Objednávame si u Vás kancelársky materiál Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 892,98 € 29.03.2022 31.03.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0054/22 Faktúra za hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 405,72 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 Faktúra za hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 123,48 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 Faktúra za kancelársky materiál Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 846,32 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 Faktúra za kancelársky materiál Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 46,66 € 12.04.2022 22.04.2022 Faktúra
VO/0070/22 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 293,04 € 20.12.2022 20.12.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0201/22 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 293,04 € 20.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 663,45 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 Faktúra za čistiace a hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 645,50 € 15.11.2022 24.11.2022 Faktúra
VO/0065/22 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 663,45 € 10.11.2022 10.11.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
VO/0063/22 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 645,50 € 07.11.2022 08.11.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0120/21 Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 435,96 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra