Faktúra č. DFBV/0190/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0190/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery
  • Dátum doručenia: 07.12.2022
  • Celková hodnota: 392,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0067/22
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0067/22 Objednávame si u Vás tonery Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SOVA SK spol. s.r.o. 50661418 392,40 € 22.11.2022 22.11.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť