Faktúra č. DFBV/0202/21

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0202/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 28.12.2021
  • Celková hodnota: 124,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0070/21
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0070/21 Objednávame si u Vás hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 124,44 € 27.12.2021 04.01.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť